Организация выполняет работы облагаемые и на облагаемые НДС. В 1 полугодие реализации не было.Что нужно было делать с входящим НДС по общехоз.расходам (аренда.телефон и тд) в 1 и 2 кварталах? 1) реализация с НДС в 3 кв и реализация без НДС в 4 кв или наоборот; 2 ) реализация с НДС и без НДС в 3 кв. Спасибо