Вопрос № 43517

31.01.2009

Вопрос

Моментом определения налоговой базы по НДС является последнее число квартала. Надо ли выписывать и начислять НДС с предоплат, которые внутри квартала предоплаты, а по итогам квартала уже нет? Т.е. произведена отгрузка в счет полученной внутри квартала предоплаты и на 1-е число следующего квартала никакой предоплаты уже по контрагенту и нет.

Ответ

Поделиться